Team
Konrad Knedler
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA) oraz Certyfikowany Audytor Sektora Publicznego (CGAP), Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001, wykładowca oraz trener w zakresie audytu wewnętrznego uznanych instytucji szkoleniowych oraz szkół wyższych, doświadczony audytor i konsultant.
Wieloletni Dyrektor Zespołu Audytu Wewnętrznego w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, obecnie związany głównie z AuditSolutions. Do końca 2002, Radca Ministra w Ministerstwie Finansów, odpowiedzialny m.in. za współpracę z Komisją Europejską w obszarze negocjacyjnym „Kontrola Finansowa”. Współautor nowelizacji ustawy o finansach publicznych, wprowadzającej system audytu wewnętrznego w sektorze publicznym, rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania audytu wewnętrznego oraz podręcznika audytu wewnętrznego Ministerstwa Finansów.
Absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Instytutu Szwedzkiego na wydziale prawa europejskiego Uniwersytetu w Lund. Uczestnik wielu staży zagranicznych, w tym w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".
Mirosław Stasik
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants),, Certyfikowany audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001. Audytor z doświadczeniem w sektorze prywatnym i sektorze publiczmym oraz w audycie wewnętrznym i audycie zewnętrznym, współpracownik renomowanych instytucji szkoleniowych.
Wieloletnie doświadczenie w audycie wewnętrznym sektora publicznego (Polska Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) i sektora prywtnego (Grupa Lhoist), do sierpnia 2003 w PricewaterhouseCoopers, odpowiedzialny za planowanie i przeprowadzanie audytów finansowych wielu polskich i zagranicznych firm. W okresie styczeń 2002 – sierpień 2003 pracował w niemieckiej firmie grupy PricewaterhouseCoopers – PWC Deutsche Revision, gdzie brał udział w audycie sprawozdań finansowych koncernu Bayer A.G.
Uczestnik wielu szkoleń z zakresu audytu finansowego opartych zarówno na polskich jak i międzynarodowych standardach. Prowadził szkolenia z audytu finansowego oraz audytu VFM (value for Monay) dla audytorów wewnętrznych organizowane przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współautor książki „Audyt wewnętrzny w praktyce. Audyt finansowy i operacyjny".
Anita Knyba
Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA), brytyjski biegły księgowy (ACCA), audytor z wieloletnim doświadczeniem w audycie zewnętrznym i wewnętrznym.
Doświadczenie w Ernst & Young w dziale zarządzania ryzykiem gospodarczym : doradztwo w zakresie wprowadzania nowych strategii w bankach oraz doskonalenia procesów.
Zarządzająca kontrolą wewnętrzną i zgodnością procesów w Banku Handlowym: nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania kontroli wewnętrznej w oddziałach Banku oraz usprawniania funkcjonowania narzędzi, procesów i zasobów w oddziałach; kontrola i ocena poszczególnych oddziałów w zakresie zgodności z wewnętrznymi aktami prawnymi i wymaganymi regulacjami; identyfikacja obszarów ryzyka i wdrażanie funkcji kontrolnych.
Zewnętrzne audyty finansowe i projekty doradcze w PwC: badanie sprawozdań finansowych, due dilligance.